ইউপি ফরম-‘ক’
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৫নং গাজিরভিটা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-হালুয়াঘাট,জেলা-ময়মনসিংহ।
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ইং
আয়ের খাত |
আগামী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
বিগত অর্থবছরের প্রকৃত আয় |
ক. রাজস্ব |
২০১৩-১৪ইং |
২০১২-১৩ইং |
২০১১-২০১২ইং |
০১। বসত বাড়ীর উপর কর ক.বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর খ. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর(বকেয়া) কর |
২,৪৪,১৪০.০০ ২,৪৩,০০০.০০ |
১,৯৫,৮০০.০০ ২,৯৭,৯৪৬.০০ |
৯২,৪৬০.০০ |
০২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর |
১৫,০০০.০০ |
১৫,০০০.০০ |
--- |
০৩। ভুমি উন্নয়ন করের অংশ |
৫,০০০.০০ |
৫,০০০.০০ |
--- |
০৪। মোবাইল টাওয়ারের উপর কর |
১০,০০০.০০ |
১০,০০০.০০ |
--- |
০৫। ইউপি কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
২০,০০০.০০ |
১৯,০০০.০০ |
১৬,৯০০.০০ |
০৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ক. হাট-বাজার খ. খোয়াড় ইজারা |
১,৫০,০০০.০০ ২৫,০০০.০০ |
১,৫০,০০০.০০ ২৫,০০০.০০ |
৪৬,০০০.০০ ১৭,৫০০.০০ |
০৭। মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি |
১০,০০০.০০ |
১০,০০০.০০ |
--- |
০৮। জন্ম ও মৃত্যূ নিবন্ধন/সনদ ফি |
২০,০০০.০০ |
২০,০০০.০০ |
--- |
০৯। গ্রাম আদালত ফি |
৫০০০.০০ |
৫০০০.০০ |
--- |
১০। নিকাহ নিবন্ধন ফি |
২০,০০০.০০ |
২০,০০০.০০ |
--- |
১১। কিন্ডার গার্টেন ও কোচিং সেন্টার ইত্যাদি অনুমোদন ফি |
২,০০০.০০ |
২,০০০.০০ |
--- |
১২। সম্পত্তি হতে (দোকান ভাড়া/ ইজারা) |
--- |
--- |
--- |
১৩। অন্যান্য কর |
১০,০০০.০০ |
১০,০০০.০০ |
--- |
মোট রাজস্ব প্রাপ্তি |
৭,৭৯,১৪০.০০ |
৭,৮৪,৭৪৬.০০ |
১,৭২,৮৬০.০০ |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
০১। উন্নয়ন খাত |
|
|
|
ক. এল.জি.এস.পি(মৌলিক থোক/দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ) |
১২,০০,০০০.০০ |
১২,০০,০০০.০০ |
১০,৩৩,২৮০.০০ |
খ. এডিপি সাধারণ (উপজেলার বরাদ্দ) |
৫,০০,০০০.০০ |
৫,০০,০০০.০০ |
--- |
গ. অন্যান্য |
৫০,০০০.০০ |
৫০,০০০.০০ |
--- |
০২। সংস্থাপন |
|
|
|
ক. চেয়ারম্যানের সম্মানী - ২,০০০X১X১২ |
২৪,০০০.০০ |
২৪,০০০.০০ |
১৮,০০০.০০ |
খ. সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী - ১,০০০X১২X১২ |
১,৪৪,০০০.০০ |
১,৪৪,০০০.০০ |
১,২৯,৬০০.০০ |
গ. সচিবের বেতন ও ভাতাদি |
২,৩০,০০০.০০ |
২,৩০,০০০.০০ |
--- |
ঘ. গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতাদি- ২,১০০X১২X১+৪,২০০/- ; ৯০০X১২X৯+৩৪,২০০/- |
২,৭০,০০০.০০ |
২,৭০,০০০.০০ |
২,৬৮,৮০০.০০ |
০৩। ভুমি হসত্মামত্মর কর বাবদ |
৩,০০,০০০.০০ |
২,০০,০০০.০০ |
২,৩০,০০০.০০ |
মোট সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত |
২৭,১৮,০০০.০০ |
২৬,১৮,০০০.০০ |
১৬,৭৯,৬৮০.০০ |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
০১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত |
২,০০,০০০.০০ |
২,০০,০০০.০০ |
--- |
০২। অন্যান্য |
২০,০০০.০০ |
২০,০০০.০০ |
--- |
স্থানীয় সরকার সূত্রে মোট প্রাপ্ত |
২,২০,০০০.০০ |
২,২০,০০০.০০ |
--- |
মোট আয় |
৩৭,১৭,১৪০.০০ |
৩৬,২২,৭৪৬.০০ |
১৮,৫২,৫৪০.০০ |
আগত তহবিল |
২৬,৮০০.০০ |
৩৬,৮০০.০০ |
৩৬২০.৪৪ |
সর্বমোট (ক+খ+গ=আগত তহবিল) |
৩৭,৪৩,৯৪০.০০ |
৩৬,৫৯,৫৪৬.০০ |
১৮,৫৬,১৬০.৪৪ |
ইউপি ফরম-‘ক’
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৫নং গাজিরভিটা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা-হালুয়াঘাট, জেলা-ময়মনসিংহ।
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ইং
ব্যয়ের খাত |
আগামী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) |
চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) |
বিগত অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয় |
ক. রাজস্ব |
২০১৩-১৪ইং |
২০১২-১৩ইং |
২০১১-২০১২ইং |
০১। সংস্থাপন ক.চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা - ৩৫০০X১২X১+বকেয়া |
৭০,০০০.০০ |
৭০,০০০.০০ |
১,৯৬,৩০০.০০ |
খ. সদস্যগনের সম্মানী ভাতা - ২১০০X১২X১২+বকেয়া |
৩,৫০,০০০.০০ |
৩,৫০,০০০.০০ |
|
গ. সচিবের বেতন ও ভাতাদি - ১৮,০০০X১২X১+উৎসব ভাতা |
২,৬০,০০০.০০ |
২,৬০,০০০.০০ |
--- |
ঘ. গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতাদি ২১০০X১২X১+৪২০০/= ১৯০০X১২X৯+৩৪,২০০/= |
২,৭০,০০০.০০ |
২,৭০,০০০.০০ |
২,৬৮,৮০০.০০ |
ঙ. ট্যাক্স আদায় বিভাগ |
১,০০,০০০.০০ |
১,০০,০০০.০০ |
২০,৬১২.০০ |
চ. আনুষঙ্গিক ব্যয় ১। প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী ২। বিবিধ |
৩০,০০০.০০ ৩৫,০০০.০০ |
৩০,০০০.০০ ৩৫,০০০.০০ |
১৮,৬৪৫.০০ ৭,১৬২.০০ |
মোট রাজস্ব ব্যয় |
১১,১৫,০০০.০০ |
১১,১৫,০০০.০০ |
৫,১১,৫১৯.০০ |
খ. উন্নয়ন ব্যয় |
|
|
|
১। যোগাযোগ |
৬,০০,০০০.০০ |
৪,০০,০০০.০০ |
৫,৫৫,১৬২.০০ |
২। পানি সরবরাহ |
২,৫০,০০০.০০ |
২,০০,০০০.০০ |
১,৮৯,০০০.০০ |
৩। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা |
১,৫০,০০০.০০ |
১,৫০,০০০.০০ |
--- |
৪। পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা |
১,০০,০০০.০০ |
১,০০,০০০.০০ |
--- |
৫। স্বাস্থ্য |
২,৫০,০০০.০০ |
২,০০,০০০.০০ |
--- |
৬। শিক্ষা , ক্রীড়া ও সংস্কৃতি |
৩,৫০,০০০.০০ |
৮,৩০,০০০.০০ |
২,১১,২৭৫.০০ |
৭। কৃষি এবং বাজার |
৩,০০,০০০.০০ |
১,৫০,০০০.০০ |
৪৬,০০০.০০ |
৮। মানব সম্পদ উন্নয়ন |
১,০০,০০০.০০ |
৫০,০০০.০০ |
১,৪৩,২৫০.০০ |
৯। গৃহনির্মাণ ও মেরামত |
১,০০,০০০.০০ |
১,৫০,০০০.০০ |
--- |
১০। অন্যান্য |
১,০০,০০০.০০ |
৫০,০০০.০০ |
৪১,১১৮.০০ |
মোট উন্নয়ন ব্যয় |
২৩,০০,০০০.০০ |
২২,৮০,০০০.০০ |
১১,৮৫,৮০৫.০০ |
গ. অন্যান্য |
|
|
|
১। সভা খরচ |
৩০,০০০.০০ |
২০,০০০.০০ |
৩,৫৪০.০০ |
২। সংবাদপত্র |
৫,০০০.০০ |
৫,০০০.০০ |
২,০২০.০০ |
৩। জাতীয় উৎসবাদি উদ্যাপন |
৩০,০০০.০০ |
৩০,০০০.০০ |
--- |
৪। বিদ্যূৎ বিল/জেনারেটরের জ্বালানী খরচ |
২৫,০০০.০০ |
২৫,০০০.০০ |
--- |
৫। অনলাইন জন্ম ও মৃত্যূ নিবন্ধন/ ইন্টারনেট মডেম খরচ |
২৫,০০০.০০ |
২৫,০০০.০০ |
--- |
৬। নিরীক্ষা ব্যয় |
১০,০০০.০০ |
১০,০০০.০০ |
--- |
৭। দুর্যোগ মোকাবেলায় |
৫০,০০০.০০ |
৫০,০০০.০০ |
--- |
৮। ইউপি এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে কম্পিউটার সংশিস্নষ্ট খরচ |
১,০০,০০০.০০ |
৫০,০০০.০০ |
১,৪৫,০০০.০০ |
৯। অন্যান্য |
৩০,০০০.০০ |
৩০,০০০.০০ |
৮১০.০০ |
অন্যান্য মোট |
৩,০৫,০০০.০০ |
২,৪৫,০০০.০০ |
১,৫১,৩৭০.০০ |
মোট ব্যয় |
৩৭,২০,০০০.০০ |
৩৬,৪০,০০০.০০ |
১৮,৪৮,৬৯৪.০০ |
শেষ উদ্বৃত্ত |
২৩,৯৪০.০০ |
১৯,৫৪৬.০০ |
৭,৪৬৬.৪৪ |
সর্বমোট (ক+খ+গ+শেষ উদ্বৃত্ত) |
৩৭,৪৩,৯৪০.০০ |
৩৬,৫৯,৫৪৬.০০ |
১৮,৫৬,১৬০.৪৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS